2017-11-03 16:42:40 529人阅读
为了规范内部审计人员编制和出具审计报告,根据《内部审计基本准则》制定本准则。
2017-11-03 16:40:46 516人阅读
内部审计人员在履行职责时,应当严格遵守中国内部审计准则及中国内部审计协会制定的其他规定。
2017-11-03 16:39:06 439人阅读
为了加强学会的组织建设,规范会员的发展管理工作,根据《中国审计学会章程》,制定本办法。
2017-11-03 16:37:19 527人阅读
为了规范注册会计师在会计报表审计中对资产减值准备的审计,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,提出以下指导意见。
2017-11-03 16:34:54 371人阅读
为了贯彻落实中国人民保险公司统一法人制度,加强对各级公司经理的管理和监督,正确评价其任职期间的经济责任,促进各级公司不断提高经营管理水平,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国保险法》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》,以及本公司有关制度、规定,结合干部管理实际情况,制定本规定。
2017-11-03 16:33:06 429人阅读
为了规范内部审计人员审查与评价被审计单位的内部控制,根据《内部审计基本准则》制定本准则。
2017-11-03 16:30:59 434人阅读
为了规范内部审计证据的获取及处理,保证审计证据的充分性、相关性和可靠性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。
2017-11-03 16:29:05 381人阅读
为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规制定本准则。
2017-11-03 16:25:53 409人阅读
为提高承保质量,加强保单管理,总公司决定自1994年3月1日起对1993年12月31日以前签发生效的保单进行评审,以检查合同的执行情况并考核费率与各承保条件是否适当。不适当者必须及时予以调整。为此总公司特制定此规定以使续转工作有规可循。
2017-11-03 16:24:39 463人阅读
根据《商业特许经营管理办法》(国内贸易部(内贸行一字〔1997〕第124号))第十七条的规定,进一步规范备案管理工作,维护特许者与被特许者双方的合法权益,制定本办法。
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